Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ
Poplatky za rozhlas a TV se ruší. Nahradí je stát. Lidé mohou přispívat doborovolně
Důležitý dokument pro seniory. Kdy budete potřebovat potvrzení o důchodu
Finanční správa upřesnila, kdy si podnikatelé mohou uplatnit odpočet DPH
Stát chce mít páku na ceny benzínu a nafty. Vláda schválila nový zákon
Evoluce hypoték: Jak se z antické zástavy stal pilíř moderní ekonomiky
11. 3. 2013 21:45
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na účtovaní zaplacených "záloh" u SVJ.
Od začátku měsíce jsme převzali účetnictví SVJ a předchozí účetní vůbec nespolupracuje, což je problém, protože je těžké se v tom vyznat. Hlavní problém je, že předpisy plateb za daný rok je zaúčtovaný 311/324 (955 pro fond oprav), úhrady těchto plateb jsou účtované 221/311, vyúčtování bylo účtované 315/324 a převod na pohledávky/závazky 324/311.
Já mám nejasno celkově v principu účtování. Opravdu se má účtovat tak, že na 324 dám předpis "záloh" a na 311 eviduju nedoplatky jednotlivých vlastníků, kde jednou ročně zúčtuji "náklady" a pak vymáhám nedoplatek? Přijde mi to hodně nepřehledné a nějak nemůžu nikde v zákonech najít oporu pro takovýto způsob účtování.
Prosím, máte někdo zkušenosti s účtováním SVJ takovýmto způsobem?
Moc děkuji za jakoukoli radu!