Hlavní navigace

Účtování "předpisů záloh" SVJ

  • (neregistrovaný) 213.151.95.---

    11. 3. 2013 21:45

    Dobrý den,

    chtěla bych se zeptat na účtovaní zaplacených "záloh" u SVJ.
    Od začátku měsíce jsme převzali účetnictví SVJ a předchozí účetní vůbec nespolupracuje, což je problém, protože je těžké se v tom vyznat. Hlavní problém je, že předpisy plateb za daný rok je zaúčtovaný 311/324 (955 pro fond oprav), úhrady těchto plateb jsou účtované 221/311, vyúčtování bylo účtované 315/324 a převod na pohledávky/závazky 324/311.
    Já mám nejasno celkově v principu účtování. Opravdu se má účtovat tak, že na 324 dám předpis "záloh" a na 311 eviduju nedoplatky jednotlivých vlastníků, kde jednou ročně zúčtuji "náklady" a pak vymáhám nedoplatek? Přijde mi to hodně nepřehledné a nějak nemůžu nikde v zákonech najít oporu pro takovýto způsob účtování.

    Prosím, máte někdo zkušenosti s účtováním SVJ takovýmto způsobem?

    Moc děkuji za jakoukoli radu!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 11. 3. 2013 22:39

      pet.1 (neregistrovaný) 178.77.248.---

      Re: Účtování "předpisů záloh" SVJ
      Ano, toto účtování je naprosto v pořádku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).