Re: Účtování hotových výrobků
Uvažujete správně, jen bych zaúčtovala přes 042/624 - interní doklad o výdeji výrobku ze skladu a pak na základě předávacího protokolu zařazení do užívání 022/042. Spíš jde o stanovenou cenu, za kterou vedete výrobek a pak investiční majetek. Můžete pouze vlastní náklady (materiál a přímé mzdy) + výrobní režii, nemůžete tam kalkulovat žádný zisk.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
OSVČ, nezapomeňte změnit zálohu na zdravotní a sociální pojištění už za leden
Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?
Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026
Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání
Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
15. 6. 2013 18:29
Prosím kdo mi poradí. V roce 2012 jsme vyrobili hotový výrobek. Na konci roku byl na skladě 123/613. Na začátku roku 2013 jsem PS zaúčtovala 613/123. A během roku byl dán do užívání a začínám jej jako majetek odepisovat. A teď nevím jak účtovat. Zaúčtovala jsem přes aktivaci 022/624. Já si myslím, že to mám dobře, musím přece na začátku roku zaúčtovat PS? Jinak sklady neúčtujeme, máme B.
Děkuji moc za odpověď.