Re: Účtování hotových výrobků
Uvažujete správně, jen bych zaúčtovala přes 042/624 - interní doklad o výdeji výrobku ze skladu a pak na základě předávacího protokolu zařazení do užívání 022/042. Spíš jde o stanovenou cenu, za kterou vedete výrobek a pak investiční majetek. Můžete pouze vlastní náklady (materiál a přímé mzdy) + výrobní režii, nemůžete tam kalkulovat žádný zisk.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
Firmy musí řešit zmatek v hlášení zaměstnanců. Chyba v systému poslala špatná data
Chytila páječku za pálivý konec, přesto se nevzdala. Dnes tvoří unikáty z cínu i skla
15. 6. 2013 18:29
Prosím kdo mi poradí. V roce 2012 jsme vyrobili hotový výrobek. Na konci roku byl na skladě 123/613. Na začátku roku 2013 jsem PS zaúčtovala 613/123. A během roku byl dán do užívání a začínám jej jako majetek odepisovat. A teď nevím jak účtovat. Zaúčtovala jsem přes aktivaci 022/624. Já si myslím, že to mám dobře, musím přece na začátku roku zaúčtovat PS? Jinak sklady neúčtujeme, máme B.
Děkuji moc za odpověď.