Hlavní navigace

Účtování hotových výrobků

  • (neregistrovaný) 212.111.23.---

    15. 6. 2013 18:29

    Prosím kdo mi poradí. V roce 2012 jsme vyrobili hotový výrobek. Na konci roku byl na skladě 123/613. Na začátku roku 2013 jsem PS zaúčtovala 613/123. A během roku byl dán do užívání a začínám jej jako majetek odepisovat. A teď nevím jak účtovat. Zaúčtovala jsem přes aktivaci 022/624. Já si myslím, že to mám dobře, musím přece na začátku roku zaúčtovat PS? Jinak sklady neúčtujeme, máme B.
    Děkuji moc za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 6. 2013 20:17

      v.e.n.d.y.

      Re: Účtování hotových výrobků
      Uvažujete správně, jen bych zaúčtovala přes 042/624 - interní doklad o výdeji výrobku ze skladu a pak na základě předávacího protokolu zařazení do užívání 022/042. Spíš jde o stanovenou cenu, za kterou vedete výrobek a pak investiční majetek. Můžete pouze vlastní náklady (materiál a přímé mzdy) + výrobní režii, nemůžete tam kalkulovat žádný zisk.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).