Daňový doklad-ještě jednou prosím

  • (neregistrovaný)

    28. 11. 2013 8:29

    >Dobrý den, prosím zkušené o radu.
    >>Jedna firma chce mít v naší restauraci vánoční
    >>večírek. Ten se má uskutečnit v prosinci a teď do
    >>konce
    >>měsíce chtějí vystavit daňový doklad na určitou částku
    >>s
    >>textem, že se jedná o akci pro zaměstnance (ani tam
    >>nechtějí rozepsat jídlo a pití). Můžu prosím vystavit
    >>daňový doklad na něco co proběhne až další měsíc?
    >>Nechtějí
    >>zálohovou fakturu, ale daňový doklad. Jedná se mi o
    >>to, jaké bude zdanitelné plnění? Datum vystavení bude
    >>třeba dnešní datum a to samé datum bude i DUZP?
    >>Ještě jsem se s tím nesetkala, abych dopředu
    >>vystavovala klasickou fakturu (daňový doklad)
    >>Děkuji všem za radu.
    >
    >Chtějí fakturu před DUZP. Jak se s tím popasujete, je
    >na Vás.

    V tomto případě bude datum zdanitelného plnění totožné s datem vystavení faktury - § 21, odst. 4a ZDPH:
    "Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
    a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve"

    Ještě se prosím zeptám, jestli to vůbec můžu z pohledu DPH takto vystavit. DPH odvedu v 11/2013, ale večírek bude až ve 12/2013 a tržbu (lístek z kasy) budu mít ve 12/2013. Nejsem si jistá jestli je to účetně správně. Trošku v tom plavu.
    Děkuji moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 28. 11. 2013 8:43

      alli (neregistrovaný)

      Re: Daňový doklad-ještě jednou prosím
      z hlediska DPH můžete vystavit s listopadovým DPH a tržbu budete mít v prosinci
      zákon o DPH a účetní předpisy nejsou totožné- DUZP se nemusí vždy rovnat dni uskutečnění účetního případu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).