Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?
Perličky z diskuze účetních k JMHZ
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
28. 11. 2013 8:29
>Dobrý den, prosím zkušené o radu.
>>Jedna firma chce mít v naší restauraci vánoční
>>večírek. Ten se má uskutečnit v prosinci a teď do
>>konce
>>měsíce chtějí vystavit daňový doklad na určitou částku
>>s
>>textem, že se jedná o akci pro zaměstnance (ani tam
>>nechtějí rozepsat jídlo a pití). Můžu prosím vystavit
>>daňový doklad na něco co proběhne až další měsíc?
>>Nechtějí
>>zálohovou fakturu, ale daňový doklad. Jedná se mi o
>>to, jaké bude zdanitelné plnění? Datum vystavení bude
>>třeba dnešní datum a to samé datum bude i DUZP?
>>Ještě jsem se s tím nesetkala, abych dopředu
>>vystavovala klasickou fakturu (daňový doklad)
>>Děkuji všem za radu.
>
>Chtějí fakturu před DUZP. Jak se s tím popasujete, je
>na Vás.
V tomto případě bude datum zdanitelného plnění totožné s datem vystavení faktury - § 21, odst. 4a ZDPH:
"Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve"
Ještě se prosím zeptám, jestli to vůbec můžu z pohledu DPH takto vystavit. DPH odvedu v 11/2013, ale večírek bude až ve 12/2013 a tržbu (lístek z kasy) budu mít ve 12/2013. Nejsem si jistá jestli je to účetně správně. Trošku v tom plavu.
Děkuji moc.