Re: Spojení účetnictví
ale stejnak musí mít tazatelka přehled o stavu a pohybu na jednotlivých účetech do 30.6., protože bude zpracovávat konec roku a s tím související inventuru účtů
takže já ještě doporučuji tazatelce, získat od původní účetní sestavu hlavní knihy (položky) do 30.6.
Re: Spojení účetnictví
Zadávala jsem v podobné situaci
- stavy k 1.1.daného roku
- měsíční pohyby na jednotlivých účtech
Z toho vyšel stav k 30.6.
Re: Spojení účetnictví
Můžete mi ještě napsat jak jste to konkrétně dělala?
Zadám stavy k 1.1. proti 701
a pak např. pokladna ke konci ledna obrat MD 1000 a dal 500 tak mám dát jen na MD 500, ale proti čemu?Nebo musím prostě ještě vyhledat náklad a zaúčtovat 518/211 a 211/261? To už potom, ale můžu zaúčtovat úplně všechno ne?
Děkuji moc za trpělivost!!
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
9. 2. 2014 14:22
Prosím moc o radu, poprvé jsem se dostala do situace kdy mám účetnictví vedené někým jiným (do 30.6.) spojit s tím, které vedu já od 1.7. Účetnictví mám v papírové podobě a teď nevím jak to dát dohromady? Stačilo by udělat nějaký INT k 30.6. se zůstatky účtů?
Děkuji moc za všechny rady.