Hlavní navigace

Spojení účetnictví

  • (neregistrovaný) 90.181.34.---

    9. 2. 2014 14:22

    Prosím moc o radu, poprvé jsem se dostala do situace kdy mám účetnictví vedené někým jiným (do 30.6.) spojit s tím, které vedu já od 1.7. Účetnictví mám v papírové podobě a teď nevím jak to dát dohromady? Stačilo by udělat nějaký INT k 30.6. se zůstatky účtů?
    Děkuji moc za všechny rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 2. 2014 14:55

      alen1 (neregistrovaný) 91.228.45.---

      Re: Spojení účetnictví
      Musíte zadat ve vašem účetním programu výchozí stavy účtů.

    • 9. 2. 2014 15:10

      VeronikaKA (neregistrovaný) 80.90.129.---

      Re: Spojení účetnictví
      ale stejnak musí mít tazatelka přehled o stavu a pohybu na jednotlivých účetech do 30.6., protože bude zpracovávat konec roku a s tím související inventuru účtů
      takže já ještě doporučuji tazatelce, získat od původní účetní sestavu hlavní knihy (položky) do 30.6.

    • 9. 2. 2014 15:17

      . (neregistrovaný) 77.240.103.---

      Re: Spojení účetnictví
      Zadávala jsem v podobné situaci
      - stavy k 1.1.daného roku
      - měsíční pohyby na jednotlivých účtech
      Z toho vyšel stav k 30.6.

    • 10. 3. 2014 20:30

      Jana J. (neregistrovaný) 90.181.34.---

      Re: Spojení účetnictví
      Můžete mi ještě napsat jak jste to konkrétně dělala?
      Zadám stavy k 1.1. proti 701
      a pak např. pokladna ke konci ledna obrat MD 1000 a dal 500 tak mám dát jen na MD 500, ale proti čemu?Nebo musím prostě ještě vyhledat náklad a zaúčtovat 518/211 a 211/261? To už potom, ale můžu zaúčtovat úplně všechno ne?
      Děkuji moc za trpělivost!!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).