Re: Spojení účetnictví
ale stejnak musí mít tazatelka přehled o stavu a pohybu na jednotlivých účetech do 30.6., protože bude zpracovávat konec roku a s tím související inventuru účtů
takže já ještě doporučuji tazatelce, získat od původní účetní sestavu hlavní knihy (položky) do 30.6.
Re: Spojení účetnictví
Zadávala jsem v podobné situaci
- stavy k 1.1.daného roku
- měsíční pohyby na jednotlivých účtech
Z toho vyšel stav k 30.6.
Re: Spojení účetnictví
Můžete mi ještě napsat jak jste to konkrétně dělala?
Zadám stavy k 1.1. proti 701
a pak např. pokladna ke konci ledna obrat MD 1000 a dal 500 tak mám dát jen na MD 500, ale proti čemu?Nebo musím prostě ještě vyhledat náklad a zaúčtovat 518/211 a 211/261? To už potom, ale můžu zaúčtovat úplně všechno ne?
Děkuji moc za trpělivost!!
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
9. 2. 2014 14:22
Prosím moc o radu, poprvé jsem se dostala do situace kdy mám účetnictví vedené někým jiným (do 30.6.) spojit s tím, které vedu já od 1.7. Účetnictví mám v papírové podobě a teď nevím jak to dát dohromady? Stačilo by udělat nějaký INT k 30.6. se zůstatky účtů?
Děkuji moc za všechny rady.