Kontrolní hlášení - přenesená daňová pov

  • (neregistrovaný)

    24. 2. 2016 22:26

    Dobrý večer, nastal mi problém, měla jsem celou dobu za to, že s kontrolním hlášením podám výpis z evidence kvůli jedné faktuře, která má DUZP prosinec a byla přijatá ke konci ledna a je v PDP Účetní jí zavedla do nákladu roku 2015 a já jí evidovala abych si jí mohla uplatnit do DPH s tím, že uplatnit mohu až po přijetí, teď jsem se dočetla, že mám podat dodatečné přiznání za prosinec?? Takže když mi přijde ještě něco co někdo někde našel za prosinec, budu podávat stále dodatečná přiznání???

    A jak je to s klasickýma fakturama, tam nevadí v kontrolním hlášení, že je DUZP prosincový?? Jestli dobře chápu opravdu se jedná pouze o PDP

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 24. 2. 2016 22:50

      Lenka62 (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení - přenesená daňová
      http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/kontrolni-hlaseni-v-otazkach-a-odpovedich-%E2%80%93-1-cas/
      je zde i 2.část

    • 25. 2. 2016 7:41

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení - přenesená daňová
      normální faktury přijaté v lednu, dáte do KH i DPH leden s DUZP u přijatých faktur z DUZP z faktury.např. i r.2015
      v režimu přenesení s DUZP leden dáte do DPH leden i KH leden do A1dodavatel, B1 odběratel (žádný výpis z evidence)
      faktury v režimu s DUZP rok 2015, podáte vždy dodatečné DPH z a příslušný měsíc a nový celý výpis z evidence (nejde do KH)

    • 25. 2. 2016 7:59

      AlP (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení - přenesená daňová
      A tu fakturu PDP DUZP prosinec, přijatá v lednu, mám dát účetní ať jí zahrne celou do 2015, nebo jí klasicky eviduju 383/321 i když bude v dodatečném přiznání DPH a výpisu evidence za prosinec???

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).