Kontrolní hlášení - přenesená daňová pov

  • (neregistrovaný)

    24. 2. 2016 22:26

    Dobrý večer, nastal mi problém, měla jsem celou dobu za to, že s kontrolním hlášením podám výpis z evidence kvůli jedné faktuře, která má DUZP prosinec a byla přijatá ke konci ledna a je v PDP Účetní jí zavedla do nákladu roku 2015 a já jí evidovala abych si jí mohla uplatnit do DPH s tím, že uplatnit mohu až po přijetí, teď jsem se dočetla, že mám podat dodatečné přiznání za prosinec?? Takže když mi přijde ještě něco co někdo někde našel za prosinec, budu podávat stále dodatečná přiznání???

    A jak je to s klasickýma fakturama, tam nevadí v kontrolním hlášení, že je DUZP prosincový?? Jestli dobře chápu opravdu se jedná pouze o PDP

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).