Pokud jsem zjistila, že software chybně rozúčtoval tržbu v měsíci 5.,7., protože nebral v potaz vrácené zboží, tudíž jsem odvedla vyšší DPH než je správně. Jsem měsíční plátce a vedu účetnictví mohu provést opravu v rámci přiznání dph za měsíc srpen nebo musím podat dodatečná přiznání za příslušné měsíce? Měli by mi to vrátit. Děkuji
6. 9. 2005 14:35
Pokud jsem zjistila, že software chybně rozúčtoval tržbu v měsíci 5.,7., protože nebral v potaz vrácené zboží, tudíž jsem odvedla vyšší DPH než je správně. Jsem měsíční plátce a vedu účetnictví mohu provést opravu v rámci přiznání dph za měsíc srpen nebo musím podat dodatečná přiznání za příslušné měsíce? Měli by mi to vrátit. Děkuji