Skonto zahraniční faktury a DPH

  • 19. 8. 2016 7:34

    Dobrý den, prosím o radu zkušenější . _Řeším jako externí účetní u plátce DPH /vede účetnictví/zahraniční faktury skonta za včasnou úhradu . Zahr. dodavatel na skonta nevystavuje žádné opravné doklady. Je potřeba podávat dodatečné DPH kvůli snížení základu daně? V případě že ano, dodatečné přiznání se podá k datu platby nebo k datu přijetí faktury? A dotkne se to nějak Intrastatu?
    Děkuji Všem za jejich odpovědi.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).