Re: přenesená daňová pov. kontr. hlášení
Správně Ne, ale zatím jsem se nesetkala s tím, že by na to přišla v KH Výzva.
Re: přenesená daňová pov. kontr. hlášení
Taky mi ještě žádná výzva nepřišla, já to ovšem ani netušila, že to tak má být, takže pokaždé když mi něco taového přijde až po dph tak musím podávat dodatečné přiznání?? Přijde mi to stupidní.
Vy i účtujete faktury? Mám takový problém, že nevím jak na to...momentálně se mi to účtuje 343/343 stejná analytika ....nikde jsem nenašla postup jak se to děla....maximalně že se to vyrovnává přes 349. takže musím co faktura v přenesené tak zaúčtovat dph 343/349? a Pak internim dokladem 349/343? nebo mohu ve faktuře...Děkuji
Re: přenesená daňová pov. kontr. hlášení
>>>>>Dobrý den,
>>>>>může mít fakturu, kde je přenesená daňová povinnost v
>>>>>kontrolním hlášení dodavatel v červenci a odběratel
>>>>>až
>>>>>v srpnu. Nebo musí být stejný měsíc. Děkuji Vám za
>>>>>radu.
>>>>
>>>>V režimu PDP je povinnost přiznat DPH k DUZP.
>>>>Tzn. DD v PDP, kde DUZP je v červenci = v Přiznání k
>>>>DPH i KH jak u dodavatele tak i odběratele má být
>>>>správně uvedeno v červenci.
>>>Děkuji Vám za odpověď. Takže to tak nemůže být?
>>Správně Ne, ale zatím jsem se nesetkala s tím, že by
>>na to přišla v KH Výzva.
>
>Taky mi ještě žádná výzva nepřišla, já to ovšem ani
>netušila, že to tak má být, takže pokaždé když mi něco
>taového přijde až po dph tak musím podávat dodatečné
>přiznání?? Přijde mi to stupidní.
Nejste sama, ale co lze udělat s takovým zákonem?
>Vy i účtujete faktury? Mám takový problém, že nevím
>jak na to...momentálně se mi to účtuje 343/343 stejná
>analytika ....nikde jsem nenašla postup jak se to
>děla....maximalně že se to vyrovnává přes 349. takže musím
>co faktura v přenesené tak zaúčtovat dph 343/349? a Pak
>internim dokladem 349/343? nebo mohu ve
>faktuře...Děkuji
Záleží, co používáte za účetní SW
interní doklad - odpočet DPH na vstupu, kód DPH dle SW
349/349
343/349
interní doklad - samovyměření DPH na výstupu, kód DPH dle SW
349/349
349/343
Re: přenesená daňová pov. kontr. hlášení
Převážně pracuji v NAV, kde se přijatý doklad v PDP nebo i v RCH po zadání příslušného kódu DPH, kdy je nárok na odpočet DPH automaticky účtuje např:
518/321
343/349
a
349/349
349/343
(účet 343 mám rozlišen analytikou dle jednotlivých kódů DPH a dle výši sazeb, ale to není povinné ani nutné - jen se mi tak lépe hledají případné nesrovnalosti mezi evidencí DPH a účtem 343)
Re: přenesená daňová pov. kontr. hlášení
Těžko radit, neznám váš sw. V ERP systémech (alespoň v těch, které znám a ABRA by mezi ERP systémy měla patřit také) se účtování neřeší na rozdíl od sw Pohoda Interními doklady. Účtování DPH +- (např. v režimu PDP) je celé na přijatém dokladu, tak jak jsem vám psala ve své první odpovědi. Po správném nastavení a zadání kódu DPH se účtování i přiřazení správných řádků v Přiznání k DPH +- provede již automaticky.
Nejlépe využít nápovědu nebo hotline k vašemu sw :)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
23. 8. 2016 18:19
Dobrý den,
může mít fakturu, kde je přenesená daňová povinnost v kontrolním hlášení dodavatel v červenci a odběratel až v srpnu. Nebo musí být stejný měsíc. Děkuji Vám za radu.