Dodatečné dan. přiznání dph

  • (neregistrovaný)

    24. 8. 2016 13:01

    Dobrý den,

    chápu správně, že v dodatečném daňovém přiznání se uvádí jen změny? Tudíž když jsem měl v přiznání za červenec vydanou fakturu do zahraničí - v přiznání řádek 26, ale nyní jsem zjistil, že faktura byla vystavena špatně, (faktura neměla být vystavena v měsíci červenci), když tedy fakturu zruším, tak pak podám pouze nulové dodatečné daňové přiznání? Mám k tomu něco na FÚ napsat?
    Děkuji.
    Karel

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 24. 8. 2016 13:13

      karel 15 (neregistrovaný)

      Re: dodatečné dan. přiznání dph
      Já jsem napsal za červenec, faktura byla vystavena už v červnu. Proto nemohou podat řádné opravné, ale dodatečné. Je to tak? Opravné se podává pouze v případech, kdy ještě neuplynul termín řádného přiznání? Je to tak?

    • 24. 8. 2016 13:32

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: dodatečné dan. přiznání dph
      ano, špatně jste tedy napsal.
      dodatečné ř. 26 mínusem,

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).