DPH dodat.daň.přiznání a následné KH

  • (neregistrovaný)

    2. 9. 2016 10:46

    Dobrý den, prosím o radu.
    Obdrželi jsme přijatou fakturu v režimu přenosu daň.povinnosti dne 2.9.2016, DUZP na fa 8.7.2016. (faktura vystavena v pořádku, chyba je na naší straně) Odpočet daně na vstupu neprovádíme (není to naše ekonomická činnost). Musím udělat dodatečné daňové přiznání k DPH a následné KH včetně odvodu daně, nebo mohu použít § 104 a fakturu v režimu PDP dát do daňového přiznání za 8/2016? Jedná se o nízkou částku (zákl.daně 2000Kč, DPH 300 Kč).
    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 2. 9. 2016 11:37

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: DPH dodat.daň.přiznání a následné KH
      pokud se jedná jen o odvod, udělala bych dodatečné a následné kontrolní

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).