Re: storno faktury
Dobrý den, mám podobný případ, externě vedu účto. V 07/2016 odd.B2 KH faktura, DPH odvedeno, ale odběratel neuznal v plné výši a požadoval fa ponížit. Odběratel uplatňuje DPH v 08/2016. Dodavatel fa jen přepsal pod stejným číslem na nižší částku, ta byla uhrazena. Myslím: vystavit opravný daňový doklad na celou částku DZP 07/2016 + novou fa na nižší částku DZP 07/2016, vše stejná evidenční čísla, a podat dodatečné DPH + následné KH za 07/2016. Rozdíl povinnosti DPH uhradit. Prosím zkušené, je to tak v pořádku? Moc děkuji všem. kikadika
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
14. 9. 2016 8:21
Dobrý den, v červenci jsme omylem vystavili fakturu, která vůbec neměla být vystavena. Ke klientovi se tato faktura vůbec nedostala. Problém je v tom, že jsme z té faktury odvedli DPH a objevila se také v kontrolním hlášení za červenec(v oddílu B2). Jak nyní postupovat? Můžu udělat storno faktury? Musím podat dodatečné přiznání k DPH za červenec? Nebo stačí dát stornovanou fakturu do srpnového Přiznání k DPH? Děkuji za radu