DPH - dobropis

  • (neregistrovaný)

    16. 9. 2016 18:09

    Dobrý den, prosím o radu, jak správně provést opravu.
    Vystavila jsem fakturu vč. DPH. Zákazník fakturu zaplatil.
    Nyní zákazník chce, abychom vystavili fakturu a uplatnili zde ražim přenesené daňové povinnosti.
    Toto ještě neproběhlo kontrolním hlášením.
    Mohu toto provést tak, že vystavím dobropis na celou původní fakturu.
    Pak vystavím novou fakturu s uplat. § 92.
    Ale co provést s provedenou platbou. Abych se nedostala do nějakého rozporu, protože nebude souhlasit variabiln symbol.
    Děkuji předem Helena

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).