Pozdní registrace k DPH a PDP

  • (neregistrovaný)

    19. 9. 2016 7:24

    Dobrý den, prosím, poradíte mi někdo, jak prakticky postupovat? OSVĆ si nevšimla, že překročila 1.000.000 Kč obratu a proto ji FÚ zaregistroval nyní, se zpětnou platností k březnu 2016. Plátce ale dělal převážně stavební činnosti, které spadají do režimu PDP, tudíž by vystavoval fakturu bez DPH. Nyní ale čtu, že v §92a odst. 3 píší, že režim PDP může použít až nabude právní moci rozhodnutí o registraci. Jak tedy postupovat prakticky? Má z těch vystavených faktur vypočítat DPH a odvést, a co jeho odběratelé tedy?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).