Re: Nákup služby z EU od neplátce
DPH na výstupu musíte odvést dle §108/1/c ZDPH a v případě použití pro ek. činnost máte nárok na odpočet DPH v ř. 43 přiznání
u osoby reg. k DPH uvedete DPH na výstupu do ř. 5
osoba nereg. k DPH by se měla správně reg. k DPH v SR a zaslat vám své DIČ, pokud se nezaregistruje, uvedete DPH na výstupu v ř. 12 přiznání
zároveň oboje uvést do KH A.2
Re: Nákup služby z EU od neplátce
>>>>Dobrý den,
>>>>
>>>>jsme plátci DPH a koupili jsme službu - publikace
>>>>článku na online slovenském magazínu. Faktura došla
>>>>od
>>>>slovenského neplátce DPH. To stejné jsme později
>>>>udělali
>>>>ještě jednou, tentokrát u plátce DPH.
>>>>
>>>>Obě faktury došly bez vypočítaného DPH. Zajímá mne,
>>>>zda mám dph dopočítat a rovnou si jej uplatnit
>>>>režimem
>>>>reverse charge? Nebo faktury nebudu vůbec do DPH
>>>>řadit,
>>>>protože je místo plnění Slovensko? Popřípadě liší se
>>>>postup, když je faktura od slovenského plátce a
>>>>neplátce?
>>>>
>>>>Děkuji
>>>DPH na výstupu musíte odvést dle §108/1/c ZDPH a v
>>>případě použití pro ek. činnost máte nárok na odpočet
>>>DPH
>>>v ř. 43 přiznání
>>>u osoby reg. k DPH uvedete DPH na výstupu do ř. 5
>>>osoba nereg. k DPH by se měla správně reg. k DPH v SR
>>>a zaslat vám své DIČ, pokud se nezaregistruje,
>>>uvedete
>>>DPH na výstupu v ř. 12 přiznání
>>>zároveň oboje uvést do KH A.2
>>
>>Perfektní a jasné odpovědi. Velice děkuji za pomoc.
>
>Prosím mohu se přidat s dotazem
>Máme přijatou fakturu ze Slovenska na služby, na fa je
>uvedeno DIČ dodavatele a text, že nejsou plátci DPH.
>Při ověření na VIES neplatné číslo DPH. Kam v Přiznání
>prosím zařadit? Do řádku 12 a 43? Děkuji
>
ano + A2
>
Internet Info BusinessCenter.cz (businesscenter.podnikatel.cz)
Server s informacemi pro podnikání.
Copyright © 1998 – 2021 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
23. 9. 2016 9:48
Dobrý den,
jsme plátci DPH a koupili jsme službu - publikace článku na online slovenském magazínu. Faktura došla od slovenského neplátce DPH. To stejné jsme později udělali ještě jednou, tentokrát u plátce DPH.
Obě faktury došly bez vypočítaného DPH. Zajímá mne, zda mám dph dopočítat a rovnou si jej uplatnit režimem reverse charge? Nebo faktury nebudu vůbec do DPH řadit, protože je místo plnění Slovensko? Popřípadě liší se postup, když je faktura od slovenského plátce a neplátce?
Děkuji