Re: Nákup ČOV včetně montáže a připojení
Omlouvám se, zapomněla jsem připsat "včetně montáže a připojení".
Re: Nákup ČOV včetně montáže a připojení
>>>>Dobrý den, prosím o radu:
>>>>koupili jsme od plátce DPH čističku odpadních vod,
>>>>kterou nám vyfakturoval v PDP. Čistička je určena pro
>>>>novostavbu RD, která splňuje podmínky snížené daně
>>>>DPH,
>>>>proto si myslím, že už náš subdodavatel měl uvést na
>>>>faktuře sazbu DPH pouze 15%. On argumentuje tím, že
>>>>nemá
>>>>povinnost zjišťovat, pro koho ČOV dodává, a že když
>>>>je
>>>>to v přenesení DPH, je to přece jedno.
>>>>Já si ale myslím, že jestli odvedu DPH 21%, to nikomu
>>>>z FÚ vadit nebude, ale pokud si uplatním 21%, bude to
>>>>špatně. Že mám nárok na odpočet pouze 15%.
>>>>Mám ignorovat sazbu DPH, kterou uvedl na faktuře, a
>>>>odvést i uplatnit pouze 15%
>>>>Jaký je Váš názor, prosím?e
>>>>
>>>>A ještě prosím, jak zaúčtuji, jako službu 518, i když
>>>>je to včetně dodání ČOV?
>>>>
>>>>Moc předem děkuji!
>>>
>>>Sazba DPH u RPDP není povinnou náležitostí.
>>>POkud tedy máte za to, že je správně 15% - dejte 15%
>>>a
>>>nehleďte na sazbu na faktuře.
>>
>>Píšete: koupili jsme čističku...co chcete účtovat na
>>518?
>V nadpisu jsem uvedla, že je to čistička "včetně montáže a
>připojení".
Re: Nákup ČOV včetně montáže a připojení
Mirko - tazatel píše, že to má pro novostavbu RD, takže jde zřejmě o stavební firmu, která zajišťuje stavbu i s čističkou "na klíč" pro zákazníka.
Nejde tedy o jeho majetek.
Takže si myslím, že účet 518 by měl být v pořádku. (se zakázkovým rozlišením)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
4. 10. 2016 15:21
Dobrý den, prosím o radu:
koupili jsme od plátce DPH čističku odpadních vod, kterou nám vyfakturoval v PDP. Čistička je určena pro novostavbu RD, která splňuje podmínky snížené daně DPH, proto si myslím, že už náš subdodavatel měl uvést na faktuře sazbu DPH pouze 15%. On argumentuje tím, že nemá povinnost zjišťovat, pro koho ČOV dodává, a že když je to v přenesení DPH, je to přece jedno.
Já si ale myslím, že jestli odvedu DPH 21%, to nikomu z FÚ vadit nebude, ale pokud si uplatním 21%, bude to špatně. Že mám nárok na odpočet pouze 15%.
Mám ignorovat sazbu DPH, kterou uvedl na faktuře, a odvést i uplatnit pouze 15%
Jaký je Váš názor, prosím?
A ještě prosím, jak zaúčtuji, jako službu 518, i když je to včetně dodání ČOV?
Moc předem děkuji!