Dobrý den, za 9/2016 máme poprvé fakturu za obědy od plátce DPH. Faktura vystavena 3.10., DUZP 30.9.2016 - daň si uplatníme v 10/2016, ale odvod DPH od zaměstnanců musíme provést v 9/2016. Tím pádem budu mít na účtu 335 v 9/2016 pouze DPH od zaměstnanců a zbytek v 10/2016. Poradíte mi jak to řešit? Nějakým dohadným účtem nebo to nechat a dohadný účet řešit až na konec roku? Děkuji
7. 10. 2016 9:00
Dobrý den, za 9/2016 máme poprvé fakturu za obědy od plátce DPH.
Faktura vystavena 3.10., DUZP 30.9.2016 - daň si uplatníme v 10/2016, ale odvod DPH od zaměstnanců musíme provést v 9/2016. Tím pádem budu mít na účtu 335 v 9/2016 pouze DPH od zaměstnanců a zbytek v 10/2016. Poradíte mi jak to řešit? Nějakým dohadným účtem nebo to nechat a dohadný účet řešit až na konec roku? Děkuji