Dobrý den, řeším problém v DE, plátce DPH.Majitel nakoupil v zahraničí na jeden doklad zboží ,které je určeno pro pod.činnost i jeho osobní potřebu.Faktura je bez DPH. Můžete mi prosím poradit, v jaké výši správě zařadit fakturu do přiznání DPH. Na ř.03 dát fakturu v plné výši , a na ř. 43 pouze hodnotu, která je daňově uznatelná? Nebo je možné z faktury vyjmou zboží pro osobní spotřebu a DPH z tohoto zboží neřešit?Děkuji
19. 10. 2016 8:22
Dobrý den, řeším problém v DE, plátce DPH.Majitel nakoupil v zahraničí na jeden doklad zboží ,které je určeno pro pod.činnost i jeho osobní potřebu.Faktura je bez DPH. Můžete mi prosím poradit, v jaké výši správě zařadit fakturu do přiznání DPH. Na ř.03 dát fakturu v plné výši , a na ř. 43 pouze hodnotu, která je daňově uznatelná? Nebo je možné z faktury vyjmou zboží pro osobní spotřebu a DPH z tohoto zboží neřešit?Děkuji