Hlavní navigace

Identifikovaná os - příjem služby v zahr

  • (neregistrovaný) 212.4.155.---

    20. 11. 2016 13:12

    Dobrý den,

    jsem identifikovaná osoba. Pokud poskytnu službu plátci do EU, pak podám přiznání k DPH a uvedu v souhrnném hlášení.

    To je mi jasné, ale není mi jasné, jak to je s přijetím služby v zahraničí - v EU.

    Pokud např. budu kupovat vstupenku na konferenci v EU: (vstupenka koupena v EU, konference je v EU)

    - musím z ní vypočíst českou DPH (sníženou, normální, částku navýšena o DPH, nebo částka DPH v ceně)?

    - pokud vypočtu takovou daň, samozřejmě nemám nárok na odpočet, ale kde ji uvádím, zase v souhrnném hlášení?

    - jak se potom účtuje v účetnictví, zahrnuje se tam česká daň?

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).