v rámci veletrhu v Brně jsem měl expozici, kde jsem nabízel stroje, které odebírám z EU od plátce DPH. Náklady spojené s touto výstavou chci přefakturovat německému plátci DPH. Jelikož jde o poskytnutí služby plátci DPH se sídlem v EU, postupuje se podle §9 odst1.? Fakturuji bez DPH ?
Re: prefakturace vystavy do EU
Děkuji.Po prostudování zákona, výkladu...pokud bych přefakturovával pronájem plochy, už by to byl §10 a plátci v EU bych musel fakturovat s daní ? Pochopil jsem dobře ?
Re: prefakturace vystavy do EU
pronájem plochy (nebo spíše asi podnájem, plocha asi nebude vaším majetkem) neplátci by byl osvobozený dle §56a ZDPH záleží, co máte ve smlouvě - náklady na výstavu nebo podnájem
Re: prefakturace vystavy do EU
Plocha není majetkem, z původní faktury od veletrhu přefakturace za využití plochy na výstavišti... , kdyby se přefakturovávalo, postup je podle §10? Misto plnění v CZ, fakturace plátci v EU(viz. vyše), CZ vystaví s daní a i odvede. ?
Re: prefakturace vystavy do EU
už mi to možná došlo - píšete plátci EU nepletete si pojmy - plátce EU jako osoba reg. k DPH v EU nebo tuzemský plátce pokud osoba reg. k DPH v EU, tak v ČR jde o neplátce
Re: prefakturace vystavy do EU
Už chápu, neplátce myšleno, neregistrovaný k DPH v CZ. Jde o fakturaci plátci DPH z EU, registrovaném jen v EU(Německo) Není registrován k DPH v CZ, tedy do EU plátci v Německu fakturuji jako osvobozené od DPH dle §56 , ano?
Re: prefakturace vystavy do EU
a opravdu chcete fakturovat podnájem plochy? to byste ale pak neměl u přijatých plnění spojených s tímto plněním nárok na odpočet DPH já bych to viděla jako fakturaci nákladu na zajištění výstavy, služba dle §9/1 ZDPH, ř. 21 a SH kód 3
22. 11. 2016 22:32
v rámci veletrhu v Brně jsem měl expozici, kde jsem nabízel stroje, které odebírám z EU od plátce DPH. Náklady spojené s touto výstavou chci přefakturovat německému plátci DPH. Jelikož jde o poskytnutí služby plátci DPH se sídlem v EU, postupuje se podle §9 odst1.? Fakturuji bez DPH ?
Děkuji.