Dobropis v RPDP-DPH

  • (neregistrovaný)

    16. 12. 2016 8:22

    Dobrý den, velmi prosím o radu.
    vystavili jsme fakturu v režimu 11/2016 , nyní ve 12/2016 udělali na celou částku dobropis, je potvrzený v 12/2016.
    nevím, zda je správně mít v DPH i KH fakturu v 11 a dobropis pak mínusem ve 12, nebo bych musela po potvrzení DB dělat dodatečné DPH a následné KH na 11/2016.
    vzhledem k tomu, že DPH a KH za 11/16 ještě nemáme, nevím zda není lepší prostě vůbec fakturu nedávat v 11 ani dobropis ve 12, ale protistrana asi mít bude, tak jsem z toho zmatená.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).