Hlavní navigace

DPP -kam do ř. Daně z př. FO ze z. činn

  • (neregistrovaný) 195.39.74.---

    20. 3. 2017 12:36

    Dobrý den, jsme s.r.o. a máme pouze Dohody o provedení práce. Uvádím je také do přiznání Daně z př. FO ze záv. činn. a z funkčních požitků, a kam?
    Díky
    TON

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 3. 2017 12:51

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: DPP -kam do ř. Daně z př. FO ze z. č
      Pravděpodobně máte na mysli "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti".

      Ptáte se na co - zda zaměstnance uvést do počtu ve Vyúčtování na 1. straně?
      Nebo - zda daň uvést do Vyúčtování? Neuvádíte, zda zaměstnanci podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů, zda jim byla sražena z odměny zálohová daň, nebo daň vybíraná srážkou.

    • 20. 3. 2017 12:54

      TON (neregistrovaný) 195.39.74.---

      Re: DPP -kam do ř. Daně z př. FO ze z. č
      >>Dobrý den, jsme s.r.o. a máme pouze Dohody o
      >>provedení
      >>práce. Uvádím je také do přiznání Daně z př. FO ze
      >>záv. činn. a z funkčních požitků, a kam?
      >>Díky
      >>TON
      >
      >Pravděpodobně máte na mysli "Vyúčtování daně z příjmů
      >fyzických osob ze závislé činnosti".
      >
      >Ptáte se na co - zda zaměstnance uvést do počtu ve
      >Vyúčtování na 1. straně?
      >Nebo - zda daň uvést do Vyúčtování? Neuvádíte, zda
      >zaměstnanci podepsali Prohlášení poplatníka daně z

      >příjmů, zda jim byla sražena z odměny zálohová daň, nebo daň
      >vybíraná srážkou.
      >
      Ano, firma měla zaměstance pouze jednoho, ten je ale na neplaceném volnu celý rok, příjem tedy žádný. Pak měla jednu Dohodu o provedení práce do 10 tisíc, podepsáno prohlášení, takže žádná daň. Podle mě se tedy tato dohoda do toho přiznání neuvádí, nebo se pletu?
      Přiznání tedy podám nulové, s jedním zaměstnancem v každém měsíci, je to tak? Děkuji moc

    • 20. 3. 2017 13:03

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: DPP -kam do ř. Daně z př. FO ze z. č
      Ne, není to tak
      To, že zaměstnanec na DOPP neměl sraženou žádnou daň z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neznamená, že ho nemusíte uvést do "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti"

    • 20. 3. 2017 13:10

      TON (neregistrovaný) 195.39.74.---

      Nebyla daň, kam uvést?
      Děkuji, takže v kolonce 05 budu mít zaměstance 2, toho co je na neplaceném volnu a toho, co je na DOPP. Kam prosím uvedu tu měsíční částku 9000,- Kč, když z ní nebyla sražená žádná daň?
      TON

    • 20. 3. 2017 13:37

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: Nebyla daň, kam uvést?
      Do "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" se neuvádí částky základů daně ani hrubé mzdy ani odměny z dohod.

    • 20. 3. 2017 13:47

      TON (neregistrovaný) 195.39.74.---

      Re: Nebyla daň, kam uvést?
      Děkuji, takže do kolonky 05 uvedu 2 zaměstnance a všude budou nuly, že?
      TON

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).