ODD §43

  • (neregistrovaný)

    5. 5. 2017 7:17

    Dobrý den, prosím Vás o radu. Budu vystavovat opravný daňový doklad na zboží - bylo chybným zápisem vyfakturováno více, než mělo být. Faktura byla vystavena v březnu, datum UZP 8.3.2017.

    ODD vystavím s dnešním datem a datum UZP bude 8.3. ?

    Tento ODD bych nezahrnula do DPH (výše DPH je 380 Kč ). Je to možné takto udělat, nebo musím podávat dodatečné přiznání k DPH ?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).