Účtování výstavby bytů

  • (neregistrovaný)

    6. 6. 2017 6:39

    Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně výstavby a prodeje bytů. Mám dvě otázky. 1) Na jaký účet vůbec pořízení bytových jednotek určených k prodeji účtovat. Setkala jsem se s účtováním na účet 042 i 131. 2) V prosinci firma dodělala všechny bytové jednotky a zkolaudovala je, část z nich prodala v prosinci a zbylou část až v lednu. O tržbách a nákladech účtujeme až v momentě vkladu na katastr nemovitostí. Cenu bytů účtovaných do nákladů určujeme jako podíl na celkové náklady. Problém je, že některé faktury jsme účtovali až v roce 2017, přesto jejich hodnota vstupovala do celkové nákladové ceny samozřejmě i u bytových jednotek prodaných v roce 2016. Otázkou je, jestli tyto faktury, doručené a vystavené až v roce 2017 máme nějak časově rozlišit. Když principiálně bychom měli rozlišovat jen náklady a výnosy a zde ty faktury mají být účtovány na rozvahový účet. A hlavně podíl nákladů z těchto faktur už je účtován ve skutečných nákladech v roce 2016 při prodeji. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).