Hlavní navigace

Vystavování dokladů do eu

  • (neregistrovaný) 31.132.16.---

    6. 10. 2017 11:23

    Dobrý den, identifikovaná osoba má vystavit fakturu za poskytnutou IT službu do EU, je to plátce. Do přiznání to patří na ř. 21 ? A souhrnné hlášení s kódem 3 ? Je to tak ? Ještě musí se něco uvádět na fakturu, jako reverse charge ?Moc děkuji zatím jsme nic nevystavovali. A co kdyby poskytoval službu do třetí země, jak to bude ?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 6. 10. 2017 11:34

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: vystavování dokladů do eu
      služba do EU ř. 21 bez daně, kod 3 , mimo KH
      služba do třetí země, ř. 26 bez daně, mimo SH, mimo KH

    • 6. 10. 2017 12:11

      allli

      Re: vystavování dokladů do eu
      identifikovaná osoba ani KH nepodává
      jako ident. osoba nemusíte u služby do EU uvádět do přiznání ř. 21 (viz pokyny pro vyplnění přiznání k DPH), stačí pouze podat SH kód 3
      na fakturu uvedete buď daň odvede zákazník nebo reverse charge

    • 6. 10. 2017 12:16

      OX (neregistrovaný) 31.132.16.---

      Re: vystavování dokladů do eu
      Děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).