Re: 1 náklad až v lednu
Odpověď v tomto případě nevím jistě, ale myslím si, že se dají uplatnit jen zaplacené faktury do výdajů, ale příští rok, pokud nebude mít zase příjem z dotace, si tu fakturu taky do přiznání nedá, protože v § 10 nemůžete jít do mínusu.
Re: 1 náklad až v lednu
Také bych z toho byla jelen, protože to, co uvádíte
"Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti"
podává na příslušný finanční úřad zaměstnavatel a uvádí v něm daně ze závislé činnosti, které vyúčtoval a odvedl z mezd svých zaměstnanců.
PS. Jste si jista, že byste se neměli obrátit na daňového poradce?
Re: 1 náklad až v lednu
>>>>>FO zaměstnanec 2017 podává DP-vyúčtování daně ze záv.
>>>>>činnosti za rok 2017, k tomu má ale příjem §10, jenže
>>>>>1 faktura z této činnosti byla uhrazena až v lednu.
>>>>>Není a nebyla OSVČ. Můžu tu platbu z r. 2018 uplatnit
>>>>>v
>>>>>r. 2017? Nebo co s tím? Přece kvůli 1 platbě nebude
>>>>>podávat další rok DP s mínusem!?
>>>>>
>>>>>Díky, jsem z toho jelen
>>>>
>>>>Také bych z toho byla jelen, protože to, co uvádíte
>>>>"Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé
>>>>činnosti"
>>>>podává na příslušný finanční úřad zaměstnavatel a
>>>>uvádí v něm daně ze závislé činnosti, které vyúčtoval
>>>>a
>>>>odvedl z mezd svých zaměstnanců.
>>>>PS. Jste si jista, že byste se neměli obrátit na
>>>>daňového poradce?
JJ, bude to nejlepší, už mám s daňařem domluvenou schůzku :-)
>>>>
>>>On to není v konečném důsledku ani náklad, ale výdaj.
>>občas zírám, kdo všechno se pouští do zpracování
>>daňových přiznání vědomostmi nepolíben...já i po 25
>>letech
>>mám občas z některých komplikovaných případů mrazení
>>v
>>zádech a stále se učím, učím, učím....
>
>Tak aspoň že učiní pokus si informace zjistit, co já
>už viděla přiznání úplně "zmrvených"...protože "mi to
>dělá manželka, kámoška" atd :o/
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
25. 2. 2018 22:12
FO zaměstnanec 2017 podává DP-vyúčtování daně ze záv. činnosti za rok 2017, k tomu má ale příjem §10, jenže 1 faktura z této činnosti byla uhrazena až v lednu. Není a nebyla OSVČ. Můžu tu platbu z r. 2018 uplatnit v r. 2017? Nebo co s tím? Přece kvůli 1 platbě nebude podávat další rok DP s mínusem!?
Díky, jsem z toho jelen