Hlavní navigace

Dobropis

  • (neregistrovaný) 193.165.149.---

    19. 3. 2018 11:35

    Dobrý den,
    potřebovala bych poradit. V lednu jsme vystavili fakturu a hned dobropis jako interní storno. Kolegyně fakturu odeslala, ale už ne dobropis. A já když jsem dělala DPH, tak jsem fakturu i dobropis uvedla v KH. Tudíž nesrovnalost je v dobropise, který se k odběrateli vůbec nedostal. Jak to máme vyřešit, budu muset udělat opravné přiznání k DPH za leden? Děkuji za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 3. 2018 11:37

      .. (neregistrovaný) 178.17.10.---

      Re: dobropis
      Důvod vystavení opravného daňového dokladu?
      § ZDPH? § 42 x § 43 ?

    • 19. 3. 2018 11:51

      lenka196 (neregistrovaný) 193.165.149.---

      Re: dobropis
      Jedna položka skočila do faktury v mínusové hodnotě, všimla si toho po zaúčtování a ihned vystavila dobropis. Fakturu poslala, dobropis nikoliv.

    • 19. 3. 2018 16:04

      lenka196 (neregistrovaný) 193.165.145.---

      Re: dobropis
      opravdu nikdo neporadí?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).