DPH-dodatečné k dodatečnému přiznání

  • (neregistrovaný)

    28. 5. 2018 19:11

    Za leden 2018 bylo podané dodatečné přiznání na DPH. Nyní bylo zjištěno, že jedna faktura v lednu byla vystavena odběrateli 2x pod jiným číslem na stejné částky (druhou fakturu odběralel nemá ve svém účetnictví). Bylo tedy odvedeno 2x DPH z jedné faktury.
    Jak vystavid dodatečné přiznání, když už jednou za stejné období bylo dodatečné přiznání podáváno?
    1) V druhém dodatečném přiznání bude jen rozdíl k řádnému přiznání + dodatečnému přiznání ?
    2) Mít potvrzené od odběratele, že duplicitní fakturu nemá ve svém účetnictví, neuplatňoval DPH. ?

    Je tento postup dobře ?

    Děkuji za případnou radu, nasměrování.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).