Dobrý den všem, prosím o trpělivost a o radu. V roce 2017 jsme na základě výzvy FÚ museli dodatečně vystavit faktury za prodej zboží za roky 2015 a 2016. Takže jsme je fiktivně vystavili 604/311 a 343/311. Podali jsme dodatečné DPH 2015, 2016 v lednu 2018 a uhradili. Následně jsme vystavili dodatečné DPPO 2015 a 2016. Prosím o radu jak tyto opravy chyb proúčtovat v roce 2017? Děkuji PEHA
Re: Výnosy 2015, 2016
to účtování máte asi naopak, výnosy jsou obvykle na straně DAL. Záleží na významnosti částky, prostudujte problematiku "opravy chyb minulých období"
14. 6. 2018 14:13
Dobrý den všem, prosím o trpělivost a o radu. V roce 2017 jsme na základě výzvy FÚ museli dodatečně vystavit faktury za prodej zboží za roky 2015 a 2016. Takže jsme je fiktivně vystavili 604/311 a 343/311.
Podali jsme dodatečné DPH 2015, 2016 v lednu 2018 a uhradili. Následně jsme vystavili dodatečné DPPO 2015 a 2016. Prosím o radu jak tyto opravy chyb proúčtovat v roce 2017? Děkuji PEHA