Hlavní navigace

Výnosy 2015, 2016

  • (neregistrovaný) 185.73.103.---

    14. 6. 2018 14:13

    Dobrý den všem, prosím o trpělivost a o radu. V roce 2017 jsme na základě výzvy FÚ museli dodatečně vystavit faktury za prodej zboží za roky 2015 a 2016. Takže jsme je fiktivně vystavili 604/311 a 343/311.
    Podali jsme dodatečné DPH 2015, 2016 v lednu 2018 a uhradili. Následně jsme vystavili dodatečné DPPO 2015 a 2016. Prosím o radu jak tyto opravy chyb proúčtovat v roce 2017? Děkuji PEHA

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 14. 6. 2018 16:09

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: Výnosy 2015, 2016
      to účtování máte asi naopak, výnosy jsou obvykle na straně DAL.
      Záleží na významnosti částky, prostudujte problematiku "opravy chyb minulých období"

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).