Re: Storno fa vydané z 2017
pak nemůžete stornovat v r. 2017
pokud jde o nevýznamnou částku, nemusíte účtovat na účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let
dodatečné přiznání k DPH a následné KH za dané období, kdy máte duplicitně uvedeno
pokud jste již podali DPPO, můžete podat dodatečné DPPO a snížit daňovou povinnost nebo nechat jak máte
Re: Storno fa vydané z 2017
Co se DPH týká, tak se musíte s chybou vypořádat v období, kdy jste chybné plnění do Přiznání k DPH a do Kontrolního hlášení původně uvedli. Prostudujte si § 43 ZDPH.
Co se účetnictví týká, tak neuvádíte hladinu významnosti dané účetní jednotky. Takže to může v roce 2018 k zaúčtování výnosově (pozor, nesmí to snížit výnosy ke zdanění) - ale také to může být k zaúčtování rozvahově.
To, zda bude zpracováno a podáno dodatečné přiznání k dani z příjmu PO 2017, bych nechala rozhodnout odpovědnou osobu. Třeba daná osoba rozhodne, že se nebude zpracovávat a podávat dodatečné DAP a že vzniklou škodu předepíše k úhradě osobě, která je za duplicitní doklad zodpovědná či osobě, která schválila nepravdivé údaje v dokladové inventuře k 31.12.2017
Re: Storno fa vydané z 2017
>>>>Ano.
>>>pak nemůžete stornovat v r. 2017
>>>pokud jde o nevýznamnou částku, nemusíte účtovat na
>>>účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let
>>>dodatečné přiznání k DPH a následné KH za dané
>>>období,
>>>kdy máte duplicitně uvedeno
>>>pokud jste již podali DPPO, můžete podat dodatečné
>>>DPPO a snížit daňovou povinnost nebo nechat jak máte
>>
>>Já bych to jako nevýznamnou částku dala...
>>Vystavila bych ODD. A snížila výnos.
>>Setkávám se s tím poprvé. Tak nevím, jak přesně
>>postupovat.
>>ODD Vystavím v 5/18 - uvedu do DPH i KH za květen.
>>JE tento postup správný?Děkuji
>
>
>Co se DPH týká, tak se musíte s chybou vypořádat v
>období, kdy jste chybné plnění do Přiznání k DPH a do
>Kontrolního hlášení původně uvedli. Prostudujte si § 43
>ZDPH.
>
>Co se účetnictví týká, tak neuvádíte hladinu
>významnosti dané účetní jednotky. Takže to může v roce 2018 k
>zaúčtování výnosově (pozor, nesmí to snížit výnosy ke
>zdanění) - ale také to může být k zaúčtování rozvahově.
>
>
>To, zda bude zpracováno a podáno dodatečné přiznání k
>dani z příjmu PO 2017, bych nechala rozhodnout
>odpovědnou osobu. Třeba daná osoba rozhodne, že se nebude
>zpracovávat a podávat dodatečné DAP a že vzniklou škodu
>předepíše k úhradě osobě, která je za duplicitní doklad
>zodpovědná či osobě, která schválila nepravdivé údaje
>v dokladové inventuře k 31.12.2017
>
Děkuji. Ano - jasan, upravím DPH za 12/2017.
Faktura je v účtu duplicitně, takže máme navíc výnosy v 2017. Ale je to duplicitní plnění. Druhá strana fakturu vůbec neeviduje.
Dle tvrzení není částka významná. Takže když nechce opravovat DPPO ani nikomu předepsat???? NEvím jak z toho ven. Asi nejsnazší je opravit DPPO za 2017. LEtos tedy nelze to dát do výnosů mínusem?Můžete poradit.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
Bizár Schillerové: Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
19. 6. 2018 9:10
Dobrý den,zjistili jsme, že jsme v 2017 vystavili 2x fakturu na jedno plnění. Jak postupovat? V roce 2017 ji vystornuji. jedná se o částku celkem 7000,-. musím opravit i DPPO za rok 2017? Částka není uhrazena. Máme udělat storno nebo ODD?Děkuji moc