Re: Pomoc s účtováním 341
>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
>>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
>>skončila,
>>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
>>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
>>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
>>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
>>vypočítanou daň
>>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
>>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
>>napravit?
>>Moc děkuji za pomoc...
>
>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
>interní doklad - zápočet 341/343
>
A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl výši vratky a pak se vrátilo míň...
>
>
>
Re: Pomoc s účtováním 341
Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
K tomu se podívejte do daňové informační schránky daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní uvedeno (předpisy, platby,..)
Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte zaúčtovanou.
Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena? Kdy bylo podáno další DAP?
A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
Re: Pomoc s účtováním 341
>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>>>>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
>>>>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
>>>>skončila,
>>>>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
>>>>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
>>>>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
>>>>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
>>>>vypočítanou daň
>>>>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
>>>>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
>>>>napravit?
>>>>Moc děkuji za pomoc...
>>>
>>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
>>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
>>>interní doklad - zápočet 341/343
>>>
>>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
>>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
>>výši
>>vratky a pak se vrátilo míň...
>
>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
>
>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
>uvedeno (předpisy, platby,..)
>
>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
>zaúčtovanou.
>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena?
>Kdy bylo podáno další DAP?
>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši 37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně? 341/221?
A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil celou částku - 221/341.
Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341? Ale není.
>
>
>
>
Re: Pomoc s účtováním 341
>>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>>>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
>>>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
>>>>interní doklad - zápočet 341/343
>>>>
>>>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
>>>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
>>>výši
>>>vratky a pak se vrátilo míň...
>>
>>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
>>
>>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
>>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
>>uvedeno (předpisy, platby,..)
>>
>>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
>>zaúčtovanou.
>>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
>>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
>>zaplacena?
>>Kdy bylo podáno další DAP?
>>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
>
>Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
>37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky
>DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby
>se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
>toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
>341/221?
>A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
>bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
>celou částku - 221/341.
>Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
>to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
>Ale není.
426/341
341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší pochopení
221/341
341/343 ...... ale to jsem již psala
Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?
Re: Pomoc s účtováním 341
>>>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>
>>>
>>>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
>>>
>>>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
>>>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
>>>uvedeno (předpisy, platby,..)
>>>
>>>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
>>>zaúčtovanou.
>>>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
>>>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
>>>zaplacena?
>>>Kdy bylo podáno další DAP?
>>>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
>>
>>Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
>>37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z
>>vratky
>>DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval,
>>aby
>>se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
>>toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
>>341/221?
>>A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
>>bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
>>celou částku - 221/341.
>>Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
>>to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
>>Ale není.
>
>426/341
>341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné
>zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší
>pochopení
>221/341
>341/343 ...... ale to jsem již psala
>
>Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
>tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?
Např. za měsíc duben byla vratka DPH 15.420 Kč. FÚ ale nevrátil nic, protože si celou částku strhl na úhradu vypočtené DDPO, obdobně tomu bylo i další měsíc, než se celá částka uhradila. Oproti vypočítanému DPH se pak tedy vrátilo míň. Jak zaúčtuji tyto rozdíly proti skutečně vypočtenému DPH a skutečně vrácenému DPH? V měsíci červnu si klient zažádal o vratku částky 37.400 a to mu bylo v 7/2018 vráceno. Ptám se asi pořád dokola, ale motám se v tom už dlouho a jsem v koncích.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek klesnou, určilo ministerstvo
Venkovské obchody budou moci získat od státu až 130 tisíc korun, startuje další výzva
Bizár Schillerové: Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se týká i jednatelů společností
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
23. 8. 2018 11:14
Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341. Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na 37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní skončila, objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0. Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi vracet DPH stahoval po částech právě tu již vypočítanou daň ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé napravit? Moc děkuji za pomoc...