Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
21. 12. 2018 18:13
Opravný daňový doklad, dobropis, kam uvést v přiznání k DPH a kontrolním hlášení
Vážení,
tuzemská právnická osoba SRO (odběratel), plátce DPH, nakoupila v první polovině letošního roku službu (21%) od jiné tuzemské právnické osoby SRO (dodavatel), plátce DPH. Na základě domluvy nyní vystavil dodavatel odběrateli ODD - dobropis na část (nad 10 tis. Kč) původní částky služby.
Odběratel přijatý dobropis uvede/zahrne za prosinec v:
1) Přiznání k DPH na řádku 40 se zápornými znaménky?
2) Kontrolním hlášení v sekci B2 se zápornými znaménky? Původní daňový doklad neuvádí?
Děkuji za rady!