Zaúčtování kancelářských potřeb

  • (neregistrovaný)

    13. 12. 2005 14:05

    Prosím o radu kam správně zaúčtovat kancelářské potřeby v PU.
    Děkuji moc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 13. 12. 2005 14:11

      Tereza (neregistrovaný)

      Re: zaúčtování kancelářských potřeb
      Já vždy účtuji na účet 50120. Účtujeme v analytice a způsobem B. Jinak bych to účtovala na účet 111.

    • 13. 12. 2005 14:15

      Kamila (neregistrovaný)

      Re: zaúčtování kancelářských potřeb
      Souhlasím, také účtuji na účet 111 - strana MD a na straně D 211 - úbytek z pokladny

    • 13. 12. 2005 16:47

      Dana (neregistrovaný)

      Re: zaúčtování kancelářských potřeb
      I když účtujete zásoby způsobem A, tak si můžete určit ve směrnici, který materiál budete účtovat přímo do nákladů. Takže záleží na vás, jestli 111/321(211) potom 112/111 a výdej zaměstnancům 501/112 nebo rovnou 501/321(211).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).