Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu. Obdrželi jsme 25.3. fakturu od našeho dodavatele - režim přenesení daňové povinnosti. Máme podané daňové přiznání za únor. Musíme opravit daňové přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení za únor? Nebo lze fakturu uplatnit v březnu?
Děkuji Danka
Pokud je DUZP únor, patří správně do DPH a KH únor. Někdo dělá dodatečné DPH a následné KH
Někdo dává do aktuálního ř. 10 a 43 a v KH B1 s původními daty DUZP z faktury
25. 3. 2019 10:58
Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu. Obdrželi jsme 25.3. fakturu od našeho dodavatele - režim přenesení daňové povinnosti. Máme podané daňové přiznání za únor. Musíme opravit daňové přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení za únor? Nebo lze fakturu uplatnit v březnu?
Děkuji Danka