Hlavní navigace

Přenesení daňové povinnosti - pozdě dodaná faktura

  • (neregistrovaný) 62.168.43.---

    25. 3. 2019 10:58

    Dobrý den,
    prosím o zodpovězení dotazu. Obdrželi jsme 25.3. fakturu od našeho dodavatele - režim přenesení daňové povinnosti. Máme podané daňové přiznání za únor. Musíme opravit daňové přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení za únor? Nebo lze fakturu uplatnit v březnu?
    Děkuji Danka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 3. 2019 11:06

      Jana N. (neregistrovaný) ---.precheza.cz

      Pokud je DUZP únor, patří správně do DPH a KH únor. Někdo dělá dodatečné DPH a následné KH
      Někdo dává do aktuálního ř. 10 a 43 a v KH B1 s původními daty DUZP z faktury

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).