Hlavní navigace

Dobropis zahraniční reverse charge v KH

  • (neregistrovaný) 213.192.10.---

    9. 4. 2019 12:16

    Dobrý den, od dodavatele služeb (EU Irsko) jsme obdrželi opravný (mínusový) daňový doklad, chtěla bych se zeptat, zda tento doklad uvést v kontrolním hlášení oddílu A2 s mínusem pro základ daně a vyměřenou 21 % daň v částce CZK, kterou uvádí dodavatel? Jedná se o doklad Microsoftu a popravdě není moc přehledný, alespoň pro mě, např. částku nyní uvádí i v CZK (u "plusových" faktur jsou částky jen v EUR), pravděpodobně přepočet kurzem, kdy byla platba vrácena a tuto částku v CZK bych měla uvést do KH? Předem mockrát děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 9. 4. 2019 13:19

      Jana N. (neregistrovaný) ---.precheza.cz

      stejně jako faktura, tak DB z EU bez daně,
      vy zdaníte např. na ř. 3 a 43 v KH A2 plusem
      nebo DB ř. 3 a 43 mínusem a KH A2 mínusem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).