prosím, jak řešíte když opravný daňový doklad nebo faktura z EU, která má jít do přiznání v období dle DUZP, přijde po uzavření DPH?
Podáváte dodatečné nebo ji necháte v dalším měsíci?
děkuji, ale pořád nechápu podle čeho to tedy dělíte, když jste se ptala na důvod vystavení
nemělo by být všech faktur a ODD, které přijdou pozdě, jak tuzemské, tak EU původní datum?
je spousta důvodu pro vystavení ODD
pokud by byl vystaven např. v důsledku chyby, tak už nejde o ODD dle §42, ale dle §43 ZDPH, a pak by se měl ODD uvádět do dodat. přiznání
11. 4. 2019 14:19
Dobrý den,
prosím, jak řešíte když opravný daňový doklad nebo faktura z EU, která má jít do přiznání v období dle DUZP, přijde po uzavření DPH?
Podáváte dodatečné nebo ji necháte v dalším měsíci?
Děkuji.