Hlavní navigace

Vývoz do 3. země

  • (neregistrovaný)

    2. 7. 2019 11:20

    Dobrý den, v květnu jsme do 3. země vyvezli zařízení, které bylo určeno pouze na půjčení. Po dobu testování se měl zákazník rozhodnout, zda zařízení od nás odkoupí. Vyclení proběhlo pouze na hodnotu dopravy a služby za půjčení (to proběhlo při vývozu na celnici v ĆR). Ve 3. zemi si vyžádali opravený doklad, který byl na hodnotu i celého zařízení. V květnu jsme do přiznání DPH na ř. 22 uvedli tedy hodnotu jen podle českého Vývozního dokladu, tj. cena za dopravu a zápůjčku. V červnu se zákazník rozhodl, že si zařízení ponechá a tudíž jsme mu vystavili fakturu za zařízení. Jak prosím tuto fakturu v červnu zaúčtovat, když se Vývozní doklad už nebude opravovat? Ve 3. zemi zřejmě vyclili celou částku už v květnu, ale na naší straně zůstal vývozní doklad jen na částku za službu. Děkuju moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 2. 7. 2019 11:44

      alli (neregistrovaný)

      pokud k převodu vlastnictví došlo až v červnu a ve 3. zemi, uvedla bych fakturu v ř. 26 přiznání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).