Dobrý den,
prosím o radu. Běžně do přiznání k DPH dávám zahraniční faktury s reverse charge z minulých měsíců (přišly až v následujícím měsíci). V tomto měsíci - DPH za říjen 2019 mi ale v EPO hlásí chybu (nikdy předtím mi to propustnou chybu nehlásilo). Musím podávat dodatečné přiznání k DPH? Řídila jsem se §104 ZDPH.
Děkuji za Vaše rady!
Pokud z EU v dalším měsíci tak bez problémů, dám staré datum DUZP z faktury v KH A2
Pokud ze třetí země , nemá Vat - hlásí propustnou chybu, KH A2 bez VAT
DPH nic nehlásí
Ano, bez VAT to chápu, že to hodí propustnou chybu, ale že mi to hodilo i chybu u DUZP? Prostě červeně se mi označilo DIČ + DUZP (což si tedy myslím udělalo poprvé), ale jestli je to tím, že je to faktura ze třetí země? Děkuji moc za radu!
15. 11. 2019 13:56
Dobrý den,
prosím o radu. Běžně do přiznání k DPH dávám zahraniční faktury s reverse charge z minulých měsíců (přišly až v následujícím měsíci). V tomto měsíci - DPH za říjen 2019 mi ale v EPO hlásí chybu (nikdy předtím mi to propustnou chybu nehlásilo). Musím podávat dodatečné přiznání k DPH? Řídila jsem se §104 ZDPH.
Děkuji za Vaše rady!