Hlavní navigace

Dobropis a DPH

  • (neregistrovaný) 213.210.151.---

    28. 11. 2019 9:22

    Dobrý den,

    V červnu jsme vystavili fakturu na poskytnuté služby (jsme pláci DPH i náš klient) kterou jsme zaslali klientovi. Ten si ji však nezahrnul do DPH (používají speciální systém, kam jim faktury nahráváme, a oni ji pak v normálním případě schválí, zahrnou do účetnictví, zaplatí. Nicméně tuto fakturu po X měsících neschválili, teď ji začali rozporovat, tím pádem si ji do účta vůbec nedali).

    Po dohodě s vedením teď vystavíme dobropis, a můj dotaz zní - jak to udělat s DPH, když klient fakturu v účetnictví vůbec nemá? Zahrnout teď do přiznání dobropis? Nebo udělat dodatečné přiznání, za měsíc, kdy tam ta faktura vůbec neměla být...?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).