podle toho, co uvádíte, to vypadá na službu dle §9/1 ZDPH, spočítáte 21% DPH a uvedete do ř. 5 a 43 přiznání a KH A.2
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
ČSSZ upozorňuje: Navazující zaměstnání se nově hlásí jinak
Senioři řidiči a povinné lékařské prohlídky: Nová pravidla neplatí vždy
Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu s bytovým textilem
20. 2. 2020 21:00
dobrý den,
moc prosím o radu, zkoušela jsem vyhledat na internetu, i tady na diskuzním forum, ale nanašla jsem odpověď.
zahraniční dodavatel (polská firma), plátce DPH nám poskytne školení na území čr. Fakturu vystavil VAT 0%, nejsem si jistá zda je to správně a jak mám postupovat při účtování. děkuji moc za rady.