Platební kalendář a DD

  • (neregistrovaný)

    22. 4. 2020 23:34

    Dobrý večer, možná jsem odpověď v diskuzi přehlédla, předem se omlouvám. Ale potřebovala bych radu. Klient zaplatil zálohu na el. energii vyšší než je v platebním kalendáři (ještě před splatností). Obdržel pak tedy k platbě daňový doklad k přijaté platbě, kde uvedli, že zbytek byl převeden jako platba předem a rozepsaná částka na ZD + DPH na další splátku. tzn. zaplatil celou únorovou a zbytek si dali na březnovou. Tudíž já do KH dám do B2 únorovou dle PK (evid. č., DPPD dle data úhrady atd) a tu částečnou březnovou uvedu evid.č. bude číslo dokladu (ne co je v PK), DPPD=datum úhrady, jestli to dobře chápu. A potom kam já zařadím ten daňový doklad? Klasické splátky jsou v B2 ale když tenhle uvedu pod jiným samostatným číslem tak bude pod 10tis takže do B3 nebo stejně jako splátky?? Mám v tom už chaos, omlouvám se.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).