Následné KH a také dodatečné přiznání k DPH

  • (neregistrovaný)

    9. 9. 2021 13:36

    Dobrý den, prosím o radu, v měsíci červnu vystavena faktura s přenesenou daňovou povinností, řádně odesláno Přiznání k DPH a kontrolní hlášení, nyní chce odběratel opravit fakturu s jiným IČ a DIČEM, faktura mu přišla pozdě, bude dávat do srpna, co musím, když bude na faktuře jiná firma, zaslat na FÚ? Následné kontrolní hlášení a musím poslat také dodatečné k DPH, když se daňová povinnost nemění? Děkuji, ještě jsem tuto situaci neřešil.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).