Dobrý den, prosím o radu, v měsíci červnu vystavena faktura s přenesenou daňovou povinností, řádně odesláno Přiznání k DPH a kontrolní hlášení, nyní chce odběratel opravit fakturu s jiným IČ a DIČEM, faktura mu přišla pozdě, bude dávat do srpna, co musím, když bude na faktuře jiná firma, zaslat na FÚ? Následné kontrolní hlášení a musím poslat také dodatečné k DPH, když se daňová povinnost nemění? Děkuji, ještě jsem tuto situaci neřešil.
dodatečné DPH a v červnu částku mínusem z ř. 25, v srpnu plusem
následné KH za červen celé nové i s opravou
pokud ale DUZP se opravdu uskutečnilo v červnu, neopravovala bych
Děkuji, myslíte si, že by byla sankce od FÚ , protože je to vlastně chyba naše, nevšiml jsem si na objednávce jiného IČA, je to nadnárodní společnost s více firmami, jedna poptává a podle nabídky pak jiná posílá objednávku
9. 9. 2021 13:36
Dobrý den, prosím o radu, v měsíci červnu vystavena faktura s přenesenou daňovou povinností, řádně odesláno Přiznání k DPH a kontrolní hlášení, nyní chce odběratel opravit fakturu s jiným IČ a DIČEM, faktura mu přišla pozdě, bude dávat do srpna, co musím, když bude na faktuře jiná firma, zaslat na FÚ? Následné kontrolní hlášení a musím poslat také dodatečné k DPH, když se daňová povinnost nemění? Děkuji, ještě jsem tuto situaci neřešil.