Služba

  • (neregistrovaný)

    13. 9. 2021 14:46

    Dobrý den,

    požádám o radu, kde dojde k vystavení tuzemské faktury na tuzemského plátce.
    Společnost z EU plátci DPH provedli v tuzemsku práci - montáž skladové haly. Tyto náklady budou tuzemskou společností přefakturovány na další tuzemskou společnost, požádám o radu, zda se bude jednat mezi tuz. společnostmi o přenesení daňové povinnosti nebo bude fakturace vyčíslena s 21% daní ?
    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 14. 9. 2021 7:06

      Jana N. (neregistrovaný)

      Pokud oba plátci mají české VAT CZ ….pak fakturace v režimu přenesení ř. 25 a KH A1,
      odběratel ř. 10 a 43, KH B1, kody 4

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).