Dobrý den, prosím o radu. Klient mi v DPH 7/21 dal vydanou fa v přenesené d.p. s datem 14.6. 2021. Řekl, že to opraví, že to patří do července. Oprava se nekonala a protistrana uvedla v KH červen. Nám to figuruje v červenci. Nemá to vliv na výši dph, ale na ř. 25 ano - částka je cca 19.tis. nižší a v dalším měsíci vyšší... Stojím před otázkou, zda to opravovat, když to nemá vliv na výši dph. V pokynech píšou, když zjistíme, že jsme měli odvést větší dph... což není tento případ. Nebo opravit jen KH? Pokud opravit, tak oba měsíce, že? Fakt nevím, jak se k tomu postavit. Prosím máte někdo takovou zkušenost? Spáruje se jim to v systému o měsíc pozadu? Může z toho být sankce, když počkám až na případnou výzvu z FÚ? Děkuji Vám za názory. Š.
20. 9. 2021 11:23
Dobrý den, prosím o radu. Klient mi v DPH 7/21 dal vydanou fa v přenesené d.p. s datem 14.6. 2021. Řekl, že to opraví, že to patří do července. Oprava se nekonala a protistrana uvedla v KH červen. Nám to figuruje v červenci. Nemá to vliv na výši dph, ale na ř. 25 ano - částka je cca 19.tis. nižší a v dalším měsíci vyšší... Stojím před otázkou, zda to opravovat, když to nemá vliv na výši dph. V pokynech píšou, když zjistíme, že jsme měli odvést větší dph... což není tento případ. Nebo opravit jen KH? Pokud opravit, tak oba měsíce, že? Fakt nevím, jak se k tomu postavit. Prosím máte někdo takovou zkušenost? Spáruje se jim to v systému o měsíc pozadu? Může z toho být sankce, když počkám až na případnou výzvu z FÚ? Děkuji Vám za názory. Š.