Dobrý den, prosím o radu. V případě kdy došlo ke změně variabilního symbolu u dodavatelské faktury z jejich (pro nás) nepochopitelného důvodu. Zmíněná faktura je za dřívější období 1/2021 a tedy vše řádně přiznané (DPH i KH).
Dělá se i dodatečné příznání DPH, kde bude 0,- nebo postačí pouze dodatečné KH. Nejedná se o žádný rozdíl částky na DPH, jde čistě jen o změnu VS.
Děkuji za reakci.
Variabilní symbol se do KH neuvádí. Kdyby změnili jen ten, tak nic neopravujete. Pokud změnili evidenční číslo dokladu (většinou číslo faktury, ale nemusí to tak být), pak opravit jen KH za daný měsíc.
5. 10. 2021 8:16
Dobrý den, prosím o radu. V případě kdy došlo ke změně variabilního symbolu u dodavatelské faktury z jejich (pro nás) nepochopitelného důvodu. Zmíněná faktura je za dřívější období 1/2021 a tedy vše řádně přiznané (DPH i KH).
Dělá se i dodatečné příznání DPH, kde bude 0,- nebo postačí pouze dodatečné KH. Nejedná se o žádný rozdíl částky na DPH, jde čistě jen o změnu VS.
Děkuji za reakci.