dobrý den,
předpokládám, že je to vaše faktura přijatá 518.ae/321, do DPH dáte datem přijatí faktury, do KH dle duzp (pokud je to nad 10tis, aby se to potkalo s fakturou od dodavatele), pokud méně tak klidně dle datumu přijetí. DPH můžete nárokovat 3 roky od duzp.
Byla by škoda to nedát do účetnictví, vám nic nehrozí, budete to mít v nákladech a nárokujete si DPH. Na konci roku (já během roku), si kontroluji zda mám všechny faktury, takže když by jste měla telefony za leden, únor, březen, duben, květen, červenec, srpen, září tak je to divné, nemyslíte?
Pokud se jedná o vaši přijatou fakturu, dáte kdykoliv do DPH, např. do října a do KH taky říjen, nebo 3Q, ale DPPD uvedete DUZP z faktury
žádné následné dph ani kh
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
ČSSZ upozorňuje: Navazující zaměstnání se nově hlásí jinak
Senioři řidiči a povinné lékařské prohlídky: Nová pravidla neplatí vždy
Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu s bytovým textilem
12. 10. 2021 18:47
Můžete mi prosím říci, zda uvažuji správně, pokud jsem dnes zjistila, že mi chybí v KH za červen faktura za telefon, musím podat opravu formou následného KH za červen a taky za 2.Q. Nějak se to zdůvodňuje ? Je nějaká sankce? A čistě teoreticky, co by se stalo, kdybych ji do účetnictví vůbec nedala, přišel by na to někdo?
díky majka - začátečník