Dobrý den, dodávali jsme zboží do Německa. Zákazník reklamoval výrobek a opravu si na něm udělal sám. Nafakturoval nám v rámci reklamačního protokolu vícenáklady vzniklé na výrobku. Do daňového přiznání jsme tyto náklady dala do řádku 21 poskytnutí služeb s místem plnění v jiném čl. státě. Je to v takto v pořádku? Děkuji
dodavatel fakturoval vám, ne vy jemu, takže do ř. 21 v žádném případě
pokud jde o náhradu škody, která dodavateli vznikla, pka toto není předmětem DPH a nepatří do přiznání k DPH
22. 10. 2021 8:58
Dobrý den, dodávali jsme zboží do Německa. Zákazník reklamoval výrobek a opravu si na něm udělal sám. Nafakturoval nám v rámci reklamačního protokolu vícenáklady vzniklé na výrobku. Do daňového přiznání jsme tyto náklady dala do řádku 21 poskytnutí služeb s místem plnění v jiném čl. státě. Je to v takto v pořádku? Děkuji